Santo Domingo. Una auditoría interna realizada por la Contraloría General de la República ha revelado un amplio conjunto de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García. Este informe no solo confirma sino que amplía denuncias previas relacionadas con becas, ayudas discrecionales, nóminas, contrataciones y uso de fondos públicos.
Recientemente, el programa N Investiga, conducido por Nuria Piera, señaló un esquema de clientelismo político en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Ministerio de la Juventud, indicando que esta práctica se extendía a otras instituciones. La auditoría interna, de hecho, menciona que los señalamientos realizados son solo la punta del iceberg.
La auditoría abarcó desde el 1 de septiembre de 2021, tres meses antes de la designación de Féliz García, hasta el 31 de junio de 2024. Este documento de 66 páginas, concluido el 1 de julio de 2025, identificó 33 hallazgos, muchos de los cuales son catalogados como críticos.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia total de estados financieros entre 2021 y 2024. Esto ha impedido una evaluación precisa del desempeño financiero y de la rendición de cuentas de más de RD$2,664,679,581 administrados por la institución. De esta sumatoria, se ejecutaron RD$2,267,637,341, pero no se esclarece el destino de los RD$397,042,040 restantes.
El informe señala que el presupuesto aprobado durante los períodos auditados no estaba alineado con los Planes Operativos Anuales, mostrando inconsistencias en los rubros presupuestarios y actividades planificadas.
También se encontraron desembolsos de RD$71,787,500 en concepto de “Ayudas Directas” sin políticas, criterios ni metodologías de evaluación. La auditoría destacó la ausencia de controles en este aspecto, considerando que estos montos solo se refieren a los casos documentados.
Se encontraron irregularidades asociados a más de RD$727,645,936 entregados en becas a estudiantes sin la documentación mínima necesaria, lo que limita la verificación de la elegibilidad y criterios de asignación. Esta situación respalda denuncias que afirmaban que algunas ayudas se destinaban al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.
El informe de la Contraloría también observó la falta de implementación del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) para el registro adecuado de operaciones. Asimismo, se citan inobservancias a la Ley No. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y a las Normas Básicas de Control Interno, evidenciando debilidades en los procesos administrativos y financieros.
Otro punto crítico fue que el portal de Transparencia Institucional estaba incompleto y desactualizado, incumpliendo la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
La auditoría destaca que la nómina del Ministerio aumentó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, año en el que se extraviaron las nóminas del personal. Además, se identificaron expedientes de empleados incompletos, lo que abre la posibilidad de pagos a “botellas” y un manejo discrecional de RD$634,097,931 en salarios.
Se documentaron múltiples irregularidades que reflejan un descontrol administrativo-operativo, especialmente en contrataciones, logística y resguardo patrimonial. Se identificaron compras fraccionadas para evadir procesos de contratación, incluyendo cuatro procesos por un total de RD$579,830 adjudicados a una misma empresa.
Adicionalmente, se adjudicaron contratos a empresas cuyos accionistas estaban prohibidos por la Ley de Compras para obtener tickets de gasolina. Este proceso, realizado durante una campaña electoral, generó preocupaciones sobre conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos.
La falta de registros sobre el uso del combustible impidió verificar criterios y controles, además de observar la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615.
El informe concluye que la gestión de Rafael Féliz presenta un patrón de irregularidades sistemáticas, como becas sin expedientes completos, ayudas sin criterios, y un mal manejo de deudas y conciliaciones bancarias. Mientras tanto, empleados han denunciado presiones políticas y aportes obligatorios para mantener un movimiento partidario.
Finalmente, la Contraloría espera las réplicas del Ministerio de la Juventud respecto a estos hallazgos.
Investigación Auditoría Contraloría en el Ministerio de la Juventud
- Se identifican 33 irregularidades en el manejo de recursos del Ministerio.
- La ausencia de estados financieros dificulta la rendición de cuentas.
- Desembolsos de ayudas y becas carecen de documentación adecuada.
- Contratos y compras muestran irregularidades con conflictos de interés.




